2023年2月至5月自治区审计厅派出审计组对自治区发展改革委2022年度部门预算执行和决算草案进行了审计。根据《广西壮族自治区审计厅审计报告》(桂审派发报﹝2023﹞39号)有关要求,自治区发展改革委高度重视审计整改工作,召开专题会议研究部署整改工作,要求全委以审计整改工作为契机,找差距、抓落实,补短板、强弱项,深挖问题根源,堵塞管理漏洞。制定整改工作方案,采取切实有效措施,全面落实整改要求。现将自治区发展改革委2022年度部门预算执行和决算草案审计发现问题整改落实情况公告如下:
一、部门预算和决算草案编制方面
(一)关于1个委属单位个别项目预算执行不严问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(二)关于委托业务费的个别项目预算编制不细化问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(三)关于预算项目入库不及时,过期项目不及时清理问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
二、部门预算执行及非税收入方面
(一)关于1个委属单位专项建设经费使用不规范问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(二)关于个别购买服务合同未按合同约定实施问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
整改情况:已完成整改。
(四)关于委本级和1个委属单位应缴财政款问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(五)关于1个委属单位采购合同约定不合理,超比例付款问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(六)关于印刷业务未通过政府采购云平台采购问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
三、部门国有资产管理方面
(一)关于1个委属单位固定资产未按规定进行盘点和计提折旧问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(二)关于单位合并后资产管理和移交工作不规范问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(三)关于设备未到报废年限已不能正常使用问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(四)关于委本级及部分委属单位超数量配置办公设备问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(五)关于对所属单位广西信息技术公司清产核资结果未及时处理问题的整改情况。
整改情况:持续整改(时限3年)。自治区发展改革委将严格按照有关规定对该项资产作清算处理。
四、部门对下转移支付资金管理使用方面
关于项目单位未能按时完成项目建设问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
五、部门所属单位的管理监督方面
(一)关于自治区发展改革委制定的个别内控制度不够完善问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(二)关于1个委属单位会计岗位设置问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
(三)关于1个委属单位合同管理不规范问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
六、其他方面
(一)关于部分中央预算内基本建设投资项目推进缓慢问题的整改情况。
整改情况:持续整改(时限2年)。审计指出后,自治区发展改革委进一步加强对专项资金使用情况的监督检查,督促相关市、县(区)切实履行监管主体责任,积极协调解决项目相关问题,确保项目按计划实施。
(二)关于个别单位项目库进度数据问题的整改情况。
整改情况:持续整改(时限2年)。自治区发展改革委将协商有关单位,加强对专项资金使用情况的监督检查,及时发现和纠正存在的问题;督促相关市、县(区)切实履行监管主体责任,强化项目工作责任,提高国家重大项目库填报数据质量,及时更新项目建设相关数据,保证中央预算内投资资金的合理使用和建设项目顺利实施。
(三)关于部分项目进展缓慢问题的整改情况。
整改情况:持续整改(时限2年)。自治区发展改革委将持续加强项目跟踪调度,及时掌握了解专项资金项目拨付情况;积极与自治区财政厅沟通协调,请自治区财政厅指导督促市、县财政部门按规定拨付专项资金。
(四)关于联合下达的项目资金未形成支出问题的整改情况。
整改情况:已完成整改。
文件下载:
关联文件: